2016年部门预算及“三公”经费预算情况的说明
崆峒区机构编制委员会办公室
2016年部门预算及“三公”经费预算情况的说明
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家以及省委、省政府、市、区委、市、区政府关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规,负责拟定全区各级管理体制改革和机构改革的总体方案。
(二)负责全区机关事业单位领导职数和人员结构管理工作。审核区直机关机构设置和人员编制。
(三)研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案;审核区委、区政府直属事业单位的“三定”规定;审核区直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制及经费开支渠道;管理事业法人登记工作。
二、公共收支预算总体安排说明
1.2016年公共预算收入 110.3 万元,其中:财政拨款收入110.3万元,国有资产有偿使用收入 0万元。
2.2016年公共预算支出 110.3 万元。其中:一般公共服务支出 110.3 万元,占 100 %;社会保障和就业 万元,占 %;住房保障支出 万元,占 %。
三、财政拨款支出预算说明
崆峒区机构编制委员会办公室2016年财政拨款支出预算 110.3 万元。按经济分类,其中工资福利支出 86.1 万元,占78 %;商品和服务支出24.2万元,占22%;对个人和家庭的补助 0万元,占 %。按用途类别分,其中基本支出90.3万元,占82%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出;项目支出20万元,占18 %,用于支付推进各项改革和中文域名注册等费用。
四、“三公”经费预算说明
1.因公出国(境)费用安排经费 万元,主要用于××××。
2.公务用车购置和运行费安排3万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。
3.公务接待费用安排 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
附: 1.2016年部门收支预算总表
2.2016年部门支出预算总表
3.2016年“三公经费”预算财政拨款情况表